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   詳細內(nèi)容
不合格品控制管理

一、概述:
   不合格品指未滿足企業(yè)要求的產(chǎn)品或工作,為確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制,以防止其非預期的使用或交付。應編制形成文件的程序,以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限。目的是對不合格產(chǎn)品進行識別和控制,防止不合格的非預期使用或交付。主要范圍:適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。

二、主要內(nèi)容
   適用時,組織應通過下列一種或幾種途徑處置不合格品:
a) 采取措施,消除發(fā)現(xiàn)的不合格;
b) 經(jīng)有關授權人員批準,適用時經(jīng)顧客批準,讓步使用、放行或接收不合格品;
c) 采取措施,防止其原預期的使用或應用;
d) 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時,組織應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。
   在不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗證,以證實符合要求。
應保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄,包括所批準的讓步的記錄(見4.2.4)。
1  目的
  對不合格產(chǎn)品進行控制,防止不合格品轉(zhuǎn)序、包裝和交付。
2  適用范圍
  適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。
3  職責
3.1 技術部負責不合格品歸口管理工作.
3.2 技術部根據(jù)產(chǎn)品技術標準,下達不合格的判斷的處置依據(jù),負責不合格品的返工后的復檢,并負責組織相應部門對不合格品的現(xiàn)場評審和決定處置方式。
3.3 各相關部門參加不合格品的現(xiàn)場評審,負責對不合格品的處置的實施。
4  工作程序
4.1 不合格的種類及處置部門:
a) 采購產(chǎn)品中的不合格品由生產(chǎn)部處置決定,市場部進行實施處置;
b) 成品/半成品的不合格品生產(chǎn)部處置決定,并進行實施處置。
4.2  不合格品的標識
  由生產(chǎn)部在《硅微粉生產(chǎn)過程記錄卡》和《環(huán)保新型建材生產(chǎn)過程記錄卡》上,作好標識,通知處置實施部門,由實施部門對不合格品進行返工。
4.3 不合格品的評審
4.3.1 生產(chǎn)部對各類產(chǎn)品按標準要求分為合格和不合格項。
4.3.2 發(fā)生不合格時,生產(chǎn)部組織現(xiàn)場評審做好記錄。
4.4  不合格的處置
4.4.1 采購產(chǎn)品的不合格,市場部與供方聯(lián)系,按退貨方式處置。
4.4.2 半成品、成品的不合格,由各工序根據(jù)生產(chǎn)部提示的處置實施處置。不合格品的處置方式有:
  a)返工;             b)報廢。
4.4.3 不合格品返工后,由生產(chǎn)部檢驗人員重新檢驗或試驗并決定。
4.4.4 用戶退回的不合格品,由生產(chǎn)部決定處置方式。
4.4.5 對不合格品的處置方式產(chǎn)生不同意見時,由生產(chǎn)部組織召開專題會議和決定處置方案。
4.5 不合格品的報告
4.5.1 凡進行現(xiàn)場評審不合格品,由生產(chǎn)部組織填寫不合格報告。
4.5.2 不合格的報告內(nèi)容:
  a)參加評審的部門和人員;
  b)不合格品發(fā)生的狀況:包括責任部門和責任人、時間,不合格名稱。
  c)不合格產(chǎn)生的原因;
  d)不合格品處置的方式。
4.5.3 生產(chǎn)部應在每半年將不合格品信息匯總,并反饋到總經(jīng)理。
4.5.4 對不合格品采取糾正措施具體按《改進控制程序》進行。
4.6  對于已交付給顧客的產(chǎn)品,或產(chǎn)品在開始使用后,發(fā)現(xiàn)(可能)不合格時,生產(chǎn)部需采取相應的糾正或預防措施,必要時由市場部與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當要求。
5  相關文件
5.1 《記錄控制程序》
5.2 《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序》
5.3 《改進控制程序》
6  質(zhì)量記錄
6.1 《不合格品檢驗處理記錄》QD/HJ804-001
6.2 《不合格品檢驗處理臺帳》QD/HJ804-002
6.3 《不合格品報告》QD/HJ804-003

三、服務流程
1、不合格品控制流程圖

2、不合格品產(chǎn)生與控制流程圖

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